当前位置:首页 > 媒体中心 > 基层传真 > 正文
交投集团审计部到下属运营公司调研2023年内部控制工作开展情况
来源:辽宁交投 作者: 发布时间:2023年03月24日 A+A-

  近日,交投集团审计部部长石英一行到下属高速公路运营管理有限责任公司(以下简称“运营公司”)调研2023年内部控制工作计划开展情况。运营公司党委书记、董事长何沛韬,副总经理杨殿海及财务部全体工作人员参加会议。

  会上,石英介绍了企业开展内控任务的目的、意义及相关工作内容,听取了运营公司内控工作开展情况汇报并给予充分肯定。针对下一步工作,她提出四方面要求:一是由集团审计部对运营公司内控执行情况进行检查,审核《内控手册》落实情况;二是推广《内控手册》,指导下属公司学习、修订手册内容;三是增强员工内控意识,定期开展员工内控培训;四是要研究内控流程信息化工作,未来逐步实现将内控流程嵌入综合办公管理系统。

  何沛韬表示,内控工作对企业发展有着重要意义,可以帮助企业提高管理效率,降低内部风险,有助于未来战略实施。2023年运营公司将按照集团工作部署,继续大力开展内控工作,助力实现“打造国内一流高速公路运营管理企业”的发展目标。

图片4

联系我们

024-67856789

lnsjtjt@126.com

辽宁省沈阳市和平区丽岛路42-2号